鄂尔多斯市档案局
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内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局2016年度决算相关说明
来源: 发布时间:2017-09-15 15:26:00
 

 

第一部分内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于档案工作的法律、法规、方针、政策等;
  (二)承担全市档案工作的统筹规划、组织协调、宏观管理和具体指导工作;
  (三)组织、指导、检查、监督 、协调市、旗(区)和市直机关、团体、企事业单位和非国有经济组织的档案业务工作;
  (四)承担全市档案教育的行政管理,组织实施档案专业教育和培训工作;
  (五)承担档案资料(包括蒙古族等少数民族文字档案)的收集、整理、保管和开发利用工作。

二、机构设置及单位构成情况

市档案局无二级事业单位,现有内设科室8个,即人秘科、法制教育科、档案馆室业务监督指导科、经济科技档案业务监督指导科、档 案保管利用科、编研科、技术室和档案数字化管理应用科。
  (一)人秘科
  负责局(馆)的文秘、人事、劳资、机构编制、财务、后勤事务及全市档案统计等工作。
   (二)档案馆、室业务监督指导科
  宏观管理全市档案馆工作、机关档案工作、专业档案工作和少数民族文字档案工作;拟定主管范围内的有关规范、标准、制度、规划等;指导全市档案工作。
  (三)经济科技档案业务监督指导科
  宏观管理全盟经济、科技主管部门及企事业单位档案业务工作;拟定有关经济、科技档案工作的管理办法、规范、标准、制度、规划等;具体指导盟直工交、基建、科技、农牧、地质、气象等档案工作。
  (四)法制教育科
  负责全盟范围内《档案法》和《档案法实施办法》的执行监督检查;负责全盟档案专业教育和档案干部培训工作;负责档案宣传、档案学会及档案刊物工作。
  (五)档案保管利用科
  负责机关、团体、事业单位需永久、长期保存的各类档案资料及部分企业、旗 (市)的重点档案的接收和其它重要档案的收集、整理,并对入馆档案进行整理、鉴定、编目、著录、保存、统计和提供利用工作。
  (六 )技术室
  负责馆存档案的复印、缩微、托裱修复、微机及光盘管理等技术工作和全市档案科学技术工作。
  (七)编研科
  负责档案馆档案史料的研究、编译、编辑和出版工作;负责馆藏档案全宗介绍的编制工作。
  (八)档案数字化管理应用科
  负责各单位网上运行的电子文件的接收、管理及提供利用;建设和维护市档案局(馆)门户网站,对旗区相关工作进行指导、培训、提供技术支持;开展电子档案管理与应用研究等。

第二部分内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

鄂尔多斯市档案局2016年预算收入为552.86万元,其中,基本支出537.86万元,项目支出15.00万元。基本支出中人员经费支出367.00万元,公用经费支出16.99万元,共计552.86万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计656.63万元,支出总计656.63万元。与2015年度相比,收入增加103.77万元,增长15.8%;支出增加103.77万元,增长15.8%。主要原因:一是调整机关工作人员基本工资标准和增加机关单位离退休人员退休费;二是公务用车补贴经费;三是 “十个全覆盖”和精准扶贫工作中下乡人数次增加,导致差旅费增加;四是国家重点档案项目专项资金增加;五是追加了楼房维修经费。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计649.03万元,其中:财政拨款收入649.03万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计610.93万元,其中:基本支出586.23万元,占96%;项目支出24.7万元,占4%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计656.63万元,支出总计656.63万元。与2015年度相比,收入增加103.77万元,增长15.8%;支出增加103.77万元,增长15.8%。主要原因:一是调整机关工作人员基本工资标准和增加机关单位离退休人员退休费;二是公务用车补贴经费;三是 “十个全覆盖”和精准扶贫工作中下乡人数次增加,导致燃料费增加;四是国家重点档案项目专项资金增加;五是追加了楼房维修经费。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计610.93万元,其中:基本支出586.23万元,占96%;项目支出24.7万元,占4%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出586.23万元,其中:人员经费524.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位离退休、住房公积金等,较上年增加38.52万元,主要原因是:正常工资调整、公车补贴;公用经费61.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等,较上年增加1.71万元,主要原因是:“十个全覆盖”和精准扶贫工作中下乡人数次增加,导致差旅费增加。

(七)关于2016年度财政拨款